为全面总结过去一年内部审计工作成效,深入剖析存在问题,科学部署2026年重点任务,1月26日,陕西有色金属集团召开2025年度内部审计工作座谈会。集团公司总审计师周毅出席会议并讲话。
会议听取了各权属企业2025年度内审工作总结与重点工作汇报。集团公司审计监督内控部通报了2025年审计整改工作情况,宣贯讲解了新修订的《内部审计管理办法》《内部审计质量控制管理办法》,并对违规经营投资责任追究工作规范要求和实施步骤进行了解读。
2025年集团各单位审计部门坚守监督本职,在审计计划管理、审计项目实施、审计问题整改及内控体系优化等方面成效显著,按期完成各项审计项目,审计整改闭环管理持续深化,整改率与整改质效均有提升,整改质效持续巩固。金钼股份、宝钛股份获得中国上市公司协会内部控制最佳实践案例。
会议点评了各单位2025年度内部审计工作,肯定成效并指出不足,明确了2026年内部审计工作的重点方向,作出近期具体工作安排。一是压实主体责任,健全体系机制,加快建立健全内审体制机制,抓实抓细二级单位内审管理各项工作任务,筑牢内审工作基础。二是强化制度执行,确保落地见效,高度重视并抓好《内部审计管理办法》《内部审计工作考核办法》《内部审计质量控制管理办法》三项制度学习宣贯与执行,严格对照制度条款逐条梳理、逐项落实,确保制度要求落到实处。三是规范述职考评,提升履职效能,有序组织开展权属企业审计部负责人述职工作,后续将严格进行打分考评并通报结果,通过述职考评机制倒逼履职尽责,推动集团整体内审工作提质增效。
会议强调,全体审计人员须提升站位、强化担当,各权属企业须高度重视、全力支持,共同推动集团内部审计工作再上新台阶,为集团公司持续健康发展提供更加坚实的监督保障。
集团审计监督内控部全体人员、各权属企业审计机构负责人及业务骨干参会。