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对标制度强执行 抓实整改提质效——陕西有色金属集团召开一季度内部审计工作座谈会
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来源:审计监督内控部|2026/5/6 9:20:00|作者:种进|人气:75

为落实集团公司党委对2026年审计工作提出的要“突出提升审计能力和审计整改成效”工作要求,持续提升权属企业审计监督工作质效,4月29日,陕西有色金属集团召开2026年一季度内部审计工作座谈会。集团公司总审计师周毅出席会议并讲话。

会议重点围绕各权属企业《内部审计管理办法》《内部审计质量控制管理办法》两项制度执行差距、审计整改与违规追责两项机制建设情况进行了汇报。金钼集团、宝钛集团等10家单位作现场专题汇报,查摆问题,分析原因,制定改进措施。

集团公司审计监督内控部通报了一季度审计整改整体情况,对整改排名靠后单位进行督办提醒,促进各类审计问题整改。详细解读《2026年度审计整改“回头看”工作方案》具体内容,明确了四个阶段工作部署。系统阐释审计工作“五式”整改核心内容、方法路径和具体要求。宣贯集团公司《违规经营投资责任追究实施办法》,重点讲解新增条款与变动内容,确保制度落地。同时还强调了内控与合规有效性评价的工作标准及实施路径,明确了工作安排。

会议对各汇报单位逐一点评,周毅作总结讲话,在肯定阶段性成效的同时,指出现存短板,明确下一步工作重点,并提出三点要求:一是看齐上级管理规范,各二级单位要对标集团总部审计工作标准,规范流程,理顺并推动各项工作落地闭环;二是深挖制度执行差距,对照集团公司内审管理办法再梳理、再查摆、再剖析,高质量形成制度执行差距专项报告;三是狠抓整改闭环落实,严格按照审计工作“五式”整改要求,健全整改清单、责任落实、通报督办、销号管理、考核评价全链条机制,确保审计整改务实见效。

集团公司审计监督内控部全体人员、各权属企业审计机构负责人参会。